Orden de Compra. Nº1161266-460-AG25 "O.a compra ágil: 1161266-462-COT25 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-460-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra O.a compra ágil: 1161266-462-COT25 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema REPUESTOS, ACCESORIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel
Comuna Tucapel
Impuesto 47804
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LANCENTER CHILE
Razón Social LANCENTER CHILE SPA
R.U.T. 76.836.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LANCENTER CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102904
Rociadora de aire comprimido2UnidadAIRE COMPRIMIDO SPRAY LIMPIEZA DE PC AIRE COMPRIMIDO GTC ADG-001 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
43201803
Discos duros3UnidadDISCO DURO SSD 500GBDISCO DURO KINGSTON SSD 512GB 550/520MB/s 3D TLC SATA 2.5" $ 66.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.600 $ 198.600
43201803
Discos duros1UnidadHERRAMIENTA SPUDGER PARA PC HERRAMIENTA DE APERTURA METAL SPUDGER/BAKU/BK-7277 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware1UnidadADAPTADOR DE USB A SSD ADAPTADOR CABLE USB 3.0 A SATA 3 Hdd/sSD 2.5 22 PINES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 235.600
Descuento $ 0
Cargos $ 16.000
IVA  19  % $ 47.804
TOTAL OC $ 299.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.