Orden de Compra. Nº
3145-250-AG25
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102//001//S.A. Nº 17 Adquisición de Materiales de Dependencia
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-250-AG25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
102//001//S.A. Nº 17 Adquisición de Materiales de Dependencia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020102000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
101998,84
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
R.U.T.
77.981.076-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211909
Bandejas de pintura
1
Galón
BARNIZ SATINADO COLOR WENGUE
$ 47.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.988
$ 47.988
31211909
Bandejas de pintura
1
Galón
TAPAGOTERA BUTÍLICA
$ 51.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.868
$ 51.868
31211909
Bandejas de pintura
2
Galón
PINTURA ANTOCORROSIVA COLOR NEGRO
$ 31.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.936
$ 62.936
31211909
Bandejas de pintura
4
Bolsa
PASTA MURO DE INTERIOR FORMATO BOLSA DE 1KG
$ 1.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.460
$ 6.460
30103605
Tablas de madera
2
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL DE 15MM Y 1.22MTS X 2.44MTS
$ 31.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.818
$ 62.818
30103605
Tablas de madera
2
Unidad
TERCIADO RANURADO DE 12MM Y 1.22MTS X 2.44MTS.
$ 32.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.776
$ 64.776
30102505
Chapa de acero inoxidable
2
Unidad
MANILLA TIRADORA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA, DE COLOR GRIS, LARGO 50 CMS SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA
$ 17.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.178
$ 35.178
30102505
Chapa de acero inoxidable
4
Unidad
CERRADURA 206 ACCESO DE COLOR NEGRA MATE, DE ACERO INOXIDABLE Y QUE INCLUYA 3 LLAVES, SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA
$ 18.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.756
$ 74.756
39111513
Iluminación solar interior
5
Unidad
ESTACA SOLAR LED 0.4W MINIMO, CON IP54 Y LUZ FRIA, SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA.
$ 9.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.540
$ 45.540
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
CINTA AISLANTE DE 19MM Y 20 MTS
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.336
$ 3.336
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
1
Unidad
LIMPIADOR DE METALES BRASSO FORMATO 200ML
$ 14.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.388
$ 14.388
30103605
Tablas de madera
5
Unidad
PINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO DE 2.00 MTS X 3.2 MTS.
$ 3.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
31211909
Bandejas de pintura
3
Pack
SET DE BROCHAS 1", 2" Y 3"
$ 5.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.964
$ 17.964
30171508
Puertas correderas
1
Juego
01 JUEGO DE CARROS CORREDERAS DE 02 UNIDADES PARA PUERTA CORREDIZA SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA
$ 29.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.088
$ 29.088
Total Neto
$ 536.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.999
TOTAL OC
$ 638.835
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.