Orden de Compra. Nº3145-250-AG25 "102//001//S.A. Nº 17 Adquisición de Materiales de Dependencia"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-250-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 102//001//S.A. Nº 17 Adquisición de Materiales de Dependencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020102000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 101998,84
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
R.U.T. 77.981.076-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211909
Bandejas de pintura1GalónBARNIZ SATINADO COLOR WENGUE  $ 47.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.988 $ 47.988
31211909
Bandejas de pintura1GalónTAPAGOTERA BUTÍLICA  $ 51.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.868 $ 51.868
31211909
Bandejas de pintura2GalónPINTURA ANTOCORROSIVA COLOR NEGRO  $ 31.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.936 $ 62.936
31211909
Bandejas de pintura4BolsaPASTA MURO DE INTERIOR FORMATO BOLSA DE 1KG  $ 1.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460
30103605
Tablas de madera2UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL DE 15MM Y 1.22MTS X 2.44MTS  $ 31.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.818 $ 62.818
30103605
Tablas de madera2UnidadTERCIADO RANURADO DE 12MM Y 1.22MTS X 2.44MTS.  $ 32.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.776 $ 64.776
30102505
Chapa de acero inoxidable2UnidadMANILLA TIRADORA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA, DE COLOR GRIS, LARGO 50 CMS SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA  $ 17.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.178 $ 35.178
30102505
Chapa de acero inoxidable4UnidadCERRADURA 206 ACCESO DE COLOR NEGRA MATE, DE ACERO INOXIDABLE Y QUE INCLUYA 3 LLAVES, SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA  $ 18.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.756 $ 74.756
39111513
Iluminación solar interior5UnidadESTACA SOLAR LED 0.4W MINIMO, CON IP54 Y LUZ FRIA, SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA.  $ 9.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.540 $ 45.540
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AISLANTE DE 19MM Y 20 MTS  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336
47131814
Limpiadores o pulidores de metal1UnidadLIMPIADOR DE METALES BRASSO FORMATO 200ML  $ 14.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.388 $ 14.388
30103605
Tablas de madera5UnidadPINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO DE 2.00 MTS X 3.2 MTS.  $ 3.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
31211909
Bandejas de pintura3PackSET DE BROCHAS 1", 2" Y 3"  $ 5.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.964 $ 17.964
30171508
Puertas correderas1Juego01 JUEGO DE CARROS CORREDERAS DE 02 UNIDADES PARA PUERTA CORREDIZA SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA  $ 29.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.088 $ 29.088
Total Neto $ 536.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.999
TOTAL OC $ 638.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.