1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4076-338-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE INSUMOS PARA COMISIÓN PELUQUERÍA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
Dirección de Facturación |
Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
165140,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-10-2024 |
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Proveedor |
Mariana Issa Casanova |
Razón Social |
MARIANA ISSA CASANOVA
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R.U.T. |
5.984.472-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mariana Issa Casanova |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91101701
| Peluquerías y salones de belleza | 1 | Unidad | MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COMISIÓN PELUQUERÍA, DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS A LA PRESENTE. | |
$ 869.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 869.160
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$ 869.160
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Total Neto
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$ 869.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.140
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$ 1.034.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.