1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224957-210-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ART ASEO FRANCIA 1224957-113-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CMDS Nivel Central |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA |
R.U.T. |
70.932.800-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA |
R.U.T. |
70.932.800-K |
Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
111815 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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INSTRUCCIONES DE DESPACHO | DESPACHO DE ACUERDO A LO INDICADO EN TDR ADJUNTO |
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Proveedor |
Helpmedical |
Razón Social |
HELPMEDICAL SPA
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R.U.T. |
78.002.548-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Helpmedical |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131613
| Sujeción para la escoba o la fregona | 1 | Unidad no definida | LISTADO DE PRODUCTOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | |
$ 588.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.500
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$ 588.500
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Total Neto
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$ 588.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.815
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$ 700.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.