Orden de Compra. Nº3494-506-SE24 "COMPRA MATERIALES DE REPARACION ESCUELA CANTINO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-506-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE REPARACION ESCUELA CANTINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación O'HIGGINS 453
Comuna Vilcún
Impuesto 20460,91
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vilcún
Razón Social Sociedad Comercial Vilcun Limitada
R.U.T. 76.291.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vilcún
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO CAFE 1 GL PINTA FACIL TAJAMAR  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE AMANECER 1 GALON NEGRO TRIPLE ACCIO  $ 31.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.170 $ 62.170
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadRODILLO ESPUMA POLIESTER 5 CM LIZCAL  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTETICO 1 LITRO DIDEVAL CLASE 3   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO 1 GL IRIS  $ 15.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.959 $ 15.959
Total Neto $ 107.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.461
TOTAL OC $ 128.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.