Orden de Compra. Nº2854-816-AG24 "COMPRA TALONARIOS DINERO TESORERIA DISAM PTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-816-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TALONARIOS DINERO TESORERIA DISAM PTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&R IMPRESORES SPA
Razón Social P&R IMPRESORES SPA
R.U.T. 77.684.461-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal P&R IMPRESORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales6000UnidadFormularios Orden de ingreso Dinero Farmacia Comunitaria Impresion 4/0 color, bond 105 gr, tamaño carta 2 prepicados, 4 folios desde el N°12.001 hasta el N°18.000, foliado en cada recuadro con N° , Talonario por 50 hojas (sin copiativo)Formularios Orden de ingreso Dinero Farmacia Comunitaria Impresion 4/0 color, bond 105 gr, tamaño carta 2 prepicados, 4 folios desde el N°12.001 hasta el N°18.000, foliado en cada recuadro con N° , Talonario por 50 hojas (sin copiativo) $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.713.021-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.099.542-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.684.461-6 Ver adjunto