Orden de Compra. Nº5178-3387-AG24 "570446/B1/SP 953585 / GP"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-3387-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 570446/B1/SP 953585 / GP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA
Comuna Independencia
Impuesto 55780,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIGMA PROVEEDORES
Razón Social Socieda Comercial dos amigos limitada
R.U.T. 76.155.515-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIGMA PROVEEDORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Paquete(0502010104)PACK 4 COLORES BROTHER TN213 NEGRO CYAN MAGENTA AMARILLO TONER ORIGINAL(0502010104)PACK 4 COLORES BROTHER TN213 NEGRO CYAN MAGENTA AMARILLO TONER ORIGINAL $ 249.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.990 $ 249.990
44103103
Tóner1Unidad0502010104)PAPEL BOND 140 GRAMOS ROLLO PARA PLOTTER DE 61CM X 30MTS(0502010104)PAPEL BOND 140 GRAMOS ROLLO PARA PLOTTER DE 61CM X 30MTS $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
44103103
Tóner1Unidad(0502010104)PLASTIFICADORA, TERMO LAMINADORA. CARTA OFICIO DOBLE CARTA 125 MIC(0502010104)PLASTIFICADORA, TERMO LAMINADORA. CARTA OFICIO DOBLE CARTA 125 MIC $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
Total Neto $ 293.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.780
TOTAL OC $ 349.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.155.515-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 10.732.730-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.