1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4076-87-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PAN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
Dirección de Facturación |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
Comuna |
La Reina
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad Panificadora Santa Gema. |
Razón Social |
SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA
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R.U.T. |
78.961.140-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Panificadora Santa Gema. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR24
| HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM | 300 | | (4199968) HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM | (4199968) HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Avda. Larraín Nro. 7941 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 597.000
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$ 597.000
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0 2239-9-LR24
| MARRAQUETA BLANCA 100 G 1 K UNIDAD RM | 150 | | (4206037) MARRAQUETA BLANCA 100 G 1 K UNIDAD RM | (4206037) MARRAQUETA BLANCA 100 G 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Avda. Larraín Nro. 7941 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.500
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$ 298.500
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Total Neto
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$ 895.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 895.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.