1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3623-293-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CENA RECONOCIMIENTO LABOR DE CARABINEROS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
Comuna |
Máfil
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Impuesto |
148200 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sabores de Mafil |
Razón Social |
PENSION Y HOSPEDAJE HILDA HENRIQUEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.733.426-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sabores de Mafil |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | CENA PARA 30 PERSONAS, DEBE INCLUIR: ENTRADA: PALTA REINA, CENA: LOMO VETADO A LA PARRILLA /PAPAS AL VAPOR, ENSALADAS SURTIDAS, SOPAIPILLAS Y PEBRE, POSTRE: TORTA, VINO, BEBIDA, JUGO Y AGUA MINERAL. MANTELERIA,VAJILLA Y GARZONERIA. PARA EL 02/05/2024 A LAS 19:00 HRS. EN LA COMUNA DE MÁFIL. | |
$ 780.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.200
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$ 928.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.