1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075337-3116-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
tdz Compra de Agua Embotellada para funcionarios mes de Mayo 2024 desde 1075337-22-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-22-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicio |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL |
R.U.T. |
61.602.222-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL |
R.U.T. |
61.602.222-9 |
Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
Comuna |
Angol |
Impuesto |
288040 |
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Christian |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA CHRISTIAN SCHEVACH SPERBERG EIRL
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R.U.T. |
77.083.461-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Christian |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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