Orden de Compra. Nº1208985-21-SE25 "RFA_Servicio de Suministro de Vestuario y Calzado"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208985-21-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RFA_Servicio de Suministro de Vestuario y Calzado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE MAGALLANES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO N° 1112 - - Región de Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 245 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N° 1112 - - Región de Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 838235,35
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N° 1112 - - Región de Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.700-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo1UnidadServicio de Suministro de Servicio de Soporte de Vestuario y Calzado, por monto ofertado con un 15% de abono $ 637.500.-Servicio de Suministro de Servicio de Soporte de Vestuario y Calzado, por monto ofertado con un 15% de abono $ 637.500.-que se verá reflejado en un descuento en la factura. $ 4.107.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.107.143 $ 4.107.143
85121902
Farmacias1UnidadServicio de Suministro de Servicio de Soporte Calzado, por monto ofertado con un 15% de abono $ 150.000.-Servicio de Suministro de Servicio de Soporte de Calzado, por monto ofertado con un 15% de abono $150.000- que se verá reflejado en descuento en cada compra. $ 966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.387 $ 966.387
Total Neto $ 5.073.530
Descuento $ 661.765
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 838.235
TOTAL OC $ 5.250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.