1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2404-458-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NP 61 DIDECO SERV COFFE BREAK OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-189-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
Comuna |
Iquique
|
Impuesto |
26345,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Maistas Delicatesse |
Razón Social |
PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
|
R.U.T. |
12.609.565-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Maistas Delicatesse |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 30 | Unidad | COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DETALLADA SEGUN DESCRIPCION EN NOTA DE PEDIDO 61 A REALIZARSE DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL 2025 | |
$ 4.622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.660
|
$ 138.660
|
|
Total Neto
|
$ 138.660
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 26.345
|
$ 165.005
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.