Orden de Compra. Nº2404-458-AG25 "NP 61 DIDECO SERV COFFE BREAK OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-189-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-458-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 61 DIDECO SERV COFFE BREAK OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-189-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 26345,4
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maistas Delicatesse
Razón Social PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
R.U.T. 12.609.565-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maistas Delicatesse
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadCOFFE BREAK PARA 30 PERSONAS DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DETALLADA SEGUN DESCRIPCION EN NOTA DE PEDIDO 61 A REALIZARSE DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL 2025  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.660 $ 138.660
Total Neto $ 138.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.345
TOTAL OC $ 165.005


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.609.565-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.