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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-902-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMORANDUM N°239/SC610 ART DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA 736 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
133000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA 736 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
inversiones spencer spa |
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Razón Social |
INVERSIONES SPENCER SPA
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R.U.T. |
77.774.616-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
inversiones spencer spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121106
| Papel de dibujo de cartulina marfil | 1 | Unidad | Se requieren artículos de escritorio y decoración (revisar Memorándum N°239 con las especificaciones técnicas y/o listado) POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS | |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.000
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$ 833.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.