1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2320-447-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2320-184-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
Comuna |
138
|
Impuesto |
261630 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Claudia Alejandra |
Razón Social |
CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN
|
R.U.T. |
12.297.540-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Claudia Alejandra |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 300 | Caja | CAJA DE DESAYUNO, ADJUNTAR DETALLE DE PRODUCTOS OFERTADOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN CON LO REQUERIDO. | |
$ 3.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.035.000
|
$ 1.035.000
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 38 | Caja | CAJAS DE BOMBONES, SE ADJUNTA DETALLE CON LO SOLICITADO, ADJUNTAR FICHA CON PRODUCTO OFERTADO. | |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 342.000
|
$ 342.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.377.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 261.630
|
$ 1.638.630
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.