Orden de Compra. Nº3187-313-AG23 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS DE INFORMATICA: 3187-352-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-313-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS DE INFORMATICA: 3187-352-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema LEY DE NAVEGACION .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 34750,62
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA FABIANA
Razón Social INTRATEC SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.891.788-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA FABIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102603
Ruedas impresoras1UnidadRODILLO BANDEJA CASSETTE RODILLO BANDEJA CASSETTE $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403
44103116
Kits para impresoras1UnidadKIT ENGRANAJES DE FUERZA KIT ENGRANAJES DE FUERZA $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
44102603
Ruedas impresoras1UnidadFUSOR HP LJ-P3015 FUSOR HP LJ-P3015 $ 118.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.739 $ 118.739
44103116
Kits para impresoras1UnidadSEPARADOR BANDEJA CASSETTE SEPARADOR BANDEJA CASSETTE $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
Total Neto $ 182.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.751
TOTAL OC $ 217.649


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.891.788-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.080.747-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto