Orden de Compra. Nº
3187-313-AG23
"
ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS DE INFORMATICA: 3187-352-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3187-313-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS DE INFORMATICA: 3187-352-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema LEY DE NAVEGACION .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.102.041-4
Dirección de Facturación
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
34750,62
Dirección de Envío de la Factura
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLINA FABIANA
Razón Social
INTRATEC SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES SPA
R.U.T.
76.891.788-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROLINA FABIANA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102603
Ruedas impresoras
1
Unidad
RODILLO BANDEJA CASSETTE
RODILLO BANDEJA CASSETTE
$ 13.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.403
$ 13.403
44103116
Kits para impresoras
1
Unidad
KIT ENGRANAJES DE FUERZA
KIT ENGRANAJES DE FUERZA
$ 30.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.168
$ 30.168
44102603
Ruedas impresoras
1
Unidad
FUSOR HP LJ-P3015
FUSOR HP LJ-P3015
$ 118.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.739
$ 118.739
44103116
Kits para impresoras
1
Unidad
SEPARADOR BANDEJA CASSETTE
SEPARADOR BANDEJA CASSETTE
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
Total Neto
$ 182.898
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.751
TOTAL OC
$ 217.649
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.891.788-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.080.747-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto