1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3412-199-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO DE LAS TROTADORAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.080-K |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.080-K |
Dirección de Facturación |
Ruta 9 KM 7,5 S/N |
Comuna |
Puerto Natales
|
Impuesto |
123500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta 9 KM 7,5 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
FACTURACION | FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DEL SERVICIO REMITIR FAE AL CORREO finanzas.rr5@ejercito.cl |
|
Proveedor |
AUSTRAL ENERGY |
Razón Social |
AUSTRAL ENERGY SPA
|
R.U.T. |
76.967.186-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
AUSTRAL ENERGY |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222606
| Gimnasio | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 06 (seis) MAQUINAS TROTADORAS MARCA SPORTSART, 01 MAQUINA MODELO T635A Y 05 MAQUINAS MODELO TR35, CONSTA DE LUBRICACIÓN, ENGRASE, CAMBIO DE PIEZA, REVISIÓN EN GENERAL. | |
$ 650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650.000
|
$ 650.000
|
|
Total Neto
|
$ 650.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 123.500
|
$ 773.500
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.