Orden de Compra. Nº734808-53-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA LICEO DE HUARA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734808-53-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA LICEO DE HUARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734808-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AREA EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP LICEO HUARA del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
Comuna Huara
Impuesto 1377015,31
Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1GlobalADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA LICEO DE HUARA, SEGÚN LISTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO N°5.ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA LICEO DE HUARA, SEGÚN LISTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO N°5. $ 7.247.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.247.449 $ 7.247.449
Total Neto $ 7.247.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.377.015
TOTAL OC $ 8.624.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.