Orden de Compra. Nº2711-108-SE24 "DEM FGENERAL SFumigación"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-108-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM FGENERAL SFumigación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-17-R224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO)
Comuna Ovalle
Impuesto 877800
Dirección de Envío de la Factura ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DEM FGENERAL SFumigación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, O.I N°349 Y 633 CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 16/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO GENERAL.
DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO)
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS.
LICITACIÓN 2711-17-LE24 - READJUDICACIÓN DECRETO N°1445
*ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl
*INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada)
*GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicor plagas
Razón Social DIEGO FELIPE CORTÉS DÍAZ
R.U.T. 13.329.797-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dicor plagas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102104
Control estructural de plagas77UnidadServicio de desratización Establecimientos DEM Ovalle.Servicio de desratización Establecimientos DEM Ovalle. Según especificaciones de las bases. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620.000 $ 4.620.000
Total Neto $ 4.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 877.800
TOTAL OC $ 5.497.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.