Orden de Compra. Nº1110404-323-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1110404-14-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-323-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1110404-14-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 835
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JIVEX SPA
Razón Social JIVEX SPA
R.U.T. 78.104.608-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JIVEX SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados11DíaContratación Servicio Transporte Escolar, Año 2025, para Estudiantes de la Escuela Rómulo Peña. Ruta 4: Recorrido desde el Km.14 al Km. 06 del Valle de Azapa hacia las Acacias N°2099, Escuela Rómulo Peña.  $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.000 $ 2.035.000
78111803
Servicios de autobuses contratados11DíaContratación Servicio Transporte Escolar, Año 2025, para Estudiantes de la Escuela Rómulo Peña. Ruta 5: Recorrido desde Tambo Quemado, Cerro Sobrero, Las Maita, Km. 5 al Km. 1 del Valle de Azapa hacia las Acacias N°2099, Escuela Rómulo Peña.  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000
78111803
Servicios de autobuses contratados11DíaContratación Servicio Transporte Escolar, Año 2025, para Estudiantes de la Escuela Rómulo Peña. Ruta 3: Recorrido desde el Km. 23 al Km. 15 del Valle de Azapa hacia las Acacias N°2099, Escuela Rómulo Peña.  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000
Total Neto $ 5.885.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.885.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.