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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
623339-29-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SALTOS DE LA ESCEQ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Equitación - EEQ |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
8160,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211603
| Pintura secante | 2 | Galón | ESMALTE SINTETICO CERELUXE CAFE MORO | ESMALTE SINTETICO CERELUXE CAFE MORO |
$ 21.476,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.952
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$ 42.952
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Total Neto
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$ 42.952
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.161
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$ 51.113
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.