Orden de Compra. Nº617807-8031-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3300-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-8031-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3300-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13521
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 38380
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat Toso
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA
R.U.T. 76.008.058-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chilemat Toso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO NEGRO (GALON)ESMALTE SINTETICO NEGRO (GALON) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO ANARANJADO O BERMELLON (GALON)ESMALTE SINTETICO ANARANJADO O BERMELLON (GALON) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL (GALON)ESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL (GALON) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO AMARILLO (GALON)ESMALTE SINTETICO AMARILLO (GALON) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO (GALON)ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO (GALON) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO CAFE (GALON)ESMALTE SINTETICO CAFE (GALON) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL 1 LITROAGUARRAS MINERAL 1 LITRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31211904
Brochas15UnidadBROCHA PARA PINTAR 2"BROCHA PARA PINTAR 2" $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 202.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.380
TOTAL OC $ 240.380


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.938.053-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.987.449-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.