1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3267-61-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-10-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3267-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
1596638,59 |
Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ANICH |
Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
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R.U.T. |
7.811.115-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANICH |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81101513
| Servicios de gestión de la construcción | 1 | Unidad | Materiales, Herramientas de Construcción y Otros, lo anterior, con el objetivo de adquirir lo necesario para realizar la mantención y reparación de los Establecimientos Educacionales, 2025, Formulario N°3 y Formulario N°4 | OFERTA SEGÚN ANEXOS |
$ 8.403.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.403.361
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$ 8.403.361
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Total Neto
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$ 8.403.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.596.639
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$ 10.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.