1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5416-1216-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
44489/Direccion de Investigacion y Desarrollo |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
207480 |
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-10-2024 |
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Proveedor |
GLOBO PUBLICIDAD |
Razón Social |
FREDDY YURI COLINA LUZA
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R.U.T. |
8.971.189-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLOBO PUBLICIDAD |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 7 | Unidad |
Totem publicitario triple de 90*215 cms. Impresión tela PVC, Incluya bolso de transporte.
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$ 156.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092.000
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$ 1.092.000
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Total Neto
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$ 1.092.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.480
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$ 1.299.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.