1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2307-809-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Toallas de Papel - JUNIO 2024 - REQ. 1478 - (JDG) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2307-17-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
Comuna |
* |
Impuesto |
652771,98 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
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R.U.T. |
78.809.560-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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