1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
761391-1840-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
EPS/01/GUB/CHM/MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Base Aérea El Bosque |
Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
Dirección de Facturación |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, |
Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
7600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
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Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 10 | Unidad | Servicio de mantenimiento de extintores 06 kilos (PQS).
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 40.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.600
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$ 47.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.