Orden de Compra. Nº188-74-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-53-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 188-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-53-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 751236,25
Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO JAQUE
Razón Social Punto Jaque Spa.
R.U.T. 76.446.924-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO JAQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1UnidadPARA LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN, SE REQUIERE QUE SE OFERTE POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ARCHIVO ADJUNTO, AQUELLA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LO SOLICITADO SERA DECLARADA INADMISIBLE. SE DEBE ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA NO SUPERIOR A 3 DÍAS HÁBILES.  $ 3.953.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.953.875 $ 3.953.875
Total Neto $ 3.953.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 751.236
TOTAL OC $ 4.705.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.