1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3826-44-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
21-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-55-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Se deja sin efecto por no tener respuesta a la fecha 10 de abril sobre el despacho |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion De Educacion |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |
R.U.T. |
69.261.400-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |
R.U.T. |
69.261.400-3 |
Dirección de Facturación |
Camino Melipilla 3295 -DAEM |
Comuna |
Padre Hurtado
|
Impuesto |
34197,91 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Melipilla 3295 -DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Santa Fe SpA |
Razón Social |
COMERCIAL SANTA FE SPA
|
R.U.T. |
77.588.527-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Santa Fe SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60106207
| Materiales de enseñanza de materiales | 1 | Unidad | Variados materiales de enseñanza. Ver EETT anexas. | Variados materiales de enseñanza. Ver EETT anexas. |
$ 179.989,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.989
|
$ 179.989
|
|
Total Neto
|
$ 179.989
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 34.198
|
$ 214.187
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.