Orden de Compra. Nº218-1171-SE23 "AMPLIACIÓN 30.0000 EJEMPLARES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1171-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN 30.0000 EJEMPLARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-96-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5675 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 235980
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2023
TítuloDescripción
Coordinar despacho

Coordinar despacho con Javiera Inostroza la correo: javierainostroza@sanjoaquin.cl  o al fono: 22 810 8410


Coordinar Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Graficos Quilicura S. - Casa Matriz
Razón Social SISTEMAS GRAFICOS QUILICURA S A
R.U.T. 90.106.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sistemas Graficos Quilicura S. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria9000Unidad no definida   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000
Total Neto $ 1.242.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.980
TOTAL OC $ 1.477.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.