1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3870-35-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Serv. mantención y reparación Bus GFBW95 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3870-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
Comuna |
*
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Impuesto |
107046 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
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Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
Razón Social |
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
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R.U.T. |
10.833.632-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | Servicio de provisión de repuestos, mantención, reparación y otros para vehículos DAEM, según BAE y Anexos | Servicio de Provision de Repuestos Mantencion y reparacion de vehiculos y maquinarias del departamento de Educacion de Pemuco |
$ 563.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 563.400
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$ 563.400
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Total Neto
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$ 563.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.046
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$ 670.446
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.