1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075963-18756-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-496-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
38755,82 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA |
Razón Social |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
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R.U.T. |
99.576.080-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281506
| Dispositivos o accesorios con motor para la limpieza de instrumentos | 2 | Unidad | 3476435 TUBO DE AGUA AUXILIAR PARA LIMPIEZA CANAL DE EQUIPOS MARCA OLYMPUS , EL PRODUCTO DEBE SER REUTILIZABLE // ADJUNTAR FICHA ´TECNICA Y DATOS DE CONTACTO | |
$ 101.989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 203.978
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$ 203.978
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Total Neto
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$ 203.978
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.756
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$ 242.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.