Orden de Compra. Nº2452-393-SE24 "INSUMOS PARA TALLERES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-393-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-55-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474
Comuna Santiago
Impuesto 217538,6
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA
Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA
R.U.T. 76.837.115-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122201
Crisoles de vidrio200UnidadFrasco De Vidrio Ámbar Con Atomizador Spray 100mlFrasco De Vidrio Ámbar Con Atomizador Spray 100ml $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
11151702
Hilo de algodón16UnidadHilo De Yute 3mm 1 Kg Rollo 630 Metros Hilo De Yute 3mm 1 Kg Rollo 630 Metros $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.840 $ 319.840
24111502
Bolsas de papel1000UnidadBolsa Doypack 26x16 KraftBolsa Doypack 26x16 Kraft $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
24122002
Botellas de plástico10UnidadInsumo Regadora Plastica 5 Litros LitrosRegadora Plastica 5 Litros Litros $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
10151512
Semillas o almácigos de lechuga200Unidad Semillas De Salvia, Acelga Arcoiris, Lechuga Reina De Mayo, Rabanitos Mix, Maravilla Multiflor, Eneldo, Ajenjo, Luffa, Paico, Tomate Rosado Grande, Cilantro Fino, Zanahoria Naranja, Perejil, Lechiga Mix, Physalys, Espinaca, Berenjena Blanca.(10 C/U)Semillas De Salvia, Acelga Arcoiris, Lechuga Reina De Mayo, Rabanitos Mix, Maravilla Multiflor, Eneldo, Ajenjo, Luffa, Paico, Tomate Rosado Grande, Cilantro Fino, Zanahoria Naranja, Perejil, Lechiga Mix, Physalys, Espinaca, Berenjena Blanca.10 CU $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
56101606
Maceteros6PackPack 50 Macetas Biodegradables Fibra Coco Germinación OrgánanicaPack 50 Macetas Biodegradables Fibra Coco Germinación Orgánanica $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
11121608
Bambú24PaqueteTutor Cultivo De Bambu Colihue Sin Seleccionar, Pack 15 Unid/Paq 1Tutor Cultivo De Bambu Colihue Sin Seleccionar, Pack 15 UnidPaq $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas10RolloEtiqueta Autoadhesiva 80x50mm Termicadirecta Rollo 1000 EtiquetasEtiqueta Autoadhesiva 80x50mm Termicadirecta Rollo 1000 Etiquetas Cantidad: 10 $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
Total Neto $ 1.144.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.539
TOTAL OC $ 1.362.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.