1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
798018-15-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE ALFOMBRAS Y CUBREPISOS DIRECOM SANTIAGO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
65.073.222-7 |
Dirección de Facturación |
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
101333,27 |
Dirección de Envío de la Factura |
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-03-2025 |
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Proveedor |
EVOLUCION SPA |
Razón Social |
EVOLUCION SPA
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R.U.T. |
77.989.117-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVOLUCION SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52101505
| Alfombras sintéticas | 1 | Unidad | LIMPIEZA Y SANTIZACION DE ALFOMBRAS Y CUBRE PISOS DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | LIMPIEZA Y SANTIZACION DE ALFOMBRAS Y CUBRE PISOS DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES |
$ 533.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 533.333
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$ 533.333
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Total Neto
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$ 533.333
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.333
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$ 634.666
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.