Orden de Compra. Nº838100-46-SE25 "ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA CHCH "
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838100-46-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA CHCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 921831-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348690/1100080114 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO"
Comuna Concepción
Impuesto 50975,86
Dirección de Envío de la Factura AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Collao
Razón Social EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS
R.U.T. 7.736.027-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Collao
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaSegún anexo N° 2 del formulario de oferta económica e itemizado de la licitación 921831-29-LE24SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 268.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.294 $ 268.294
Total Neto $ 268.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.976
TOTAL OC $ 319.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.