1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
838100-46-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA CHCH |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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921831-29-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
Dirección de Facturación |
AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO" |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
50975,86 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO" |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferreteria Collao |
Razón Social |
EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS
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R.U.T. |
7.736.027-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Collao |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad no definida | Según anexo N° 2 del formulario de oferta económica e itemizado de la licitación 921831-29-LE24 | SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO |
$ 268.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.294
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$ 268.294
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Total Neto
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$ 268.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.976
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$ 319.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.