1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057388-71-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRENTA BLOCK |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
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R.U.T. |
61.602.224-5 |
Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
Comuna |
Purén
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Impuesto |
149690,17 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Adán Ortega Poblete |
Razón Social |
ADÁN ORTEGA POBLETE
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R.U.T. |
7.085.198-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Adán Ortega Poblete |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 1 | Pack | SE ADJUNTA LISTADO DE BLOCK Y TALONARIOS (15) PARA SU COTIZACION MAS EL RESPECTIVO DETALLE FORMATO DE CADA UNO Y CANTIDADES SOLICITADAS. OFERTAR POR EL TOTAL DEL LISTADO | SE ADJUNTA LISTADO DE BLOCK Y TALONARIOS (15) PARA SU COTIZACION MAS EL RESPECTIVO DETALLE FORMATO DE CADA UNO Y CANTIDADES SOLICITADAS. OFERTAR POR EL TOTAL DEL LISTADO |
$ 787.843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 787.843
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$ 787.843
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Total Neto
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$ 787.843
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.690
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$ 937.533
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.