Orden de Compra. Nº3371-15-AG24 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-15-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/119/2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 131024
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Javier
Razón Social SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO RAMIREZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.562.719-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pedro Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta100UnidadBOLÍGRAFO PLÁSTICO PLATEADO CON GOMA DE COLOR, ESCRITURA AZUL. (L4) CON SERIGRAFÍA LOGO 1 COLOR.   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
44111516
Agendas200UnidadCUADERNO TAMAÑO 16,5 X 21,5 IMPRESIÓN 80 HOJAS EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL BOND 75 GRS , TAPA Y CONTRATAPA DURA IMPRESIÓN 4/0 COLOR CON ANILLADO DOBLE CERO.  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.600 $ 638.600
Total Neto $ 689.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.024
TOTAL OC $ 820.624


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.562.719-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.038.134-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.132.013-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.713.021-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.130.993-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.215.975-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.805.650-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.316.003-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto