Orden de Compra. Nº3187-209-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO EQUIPO TC: 3187-168-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-209-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO EQUIPO TC: 3187-168-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema LEY DE NAVEGACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 98331,84
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cercon E. I. R. L
Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA
R.U.T. 79.949.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cercon E. I. R. L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE TC SMSSM JURISDICCION CEMARPAR , SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO "CONDICIONES AL PROVEEDOR", TAMBIÉN SE ADJUNTA ARCHIVO "COTIZACIÓN" EN PLANILLA DE CÁLCULO PARA FACILITAR LA VALORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. ADJUNTAR COTIZACION.  $ 517.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.536 $ 517.536
Total Neto $ 517.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.332
TOTAL OC $ 615.868


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.105.126-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.949.000-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.