Orden de Compra. Nº2366-656-AG24 "ADQUISICION TOALLAS JUMBO, MEMO 381, CESFAM IRIS VELIZ HUME, COMPRA AGIL 2366-526-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-656-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TOALLAS JUMBO, MEMO 381, CESFAM IRIS VELIZ HUME, COMPRA AGIL 2366-526-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 269610
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRA SERVICIOS
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LTDA
R.U.T. 76.849.480-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTEGRA SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel43Caja43 CAJAS DE TOALLAS JUMBO D/H 6X150 MTS (COMPATIBLE TORK), COLOR BLANCO DIMENSIONES APROX. 150 MTS, ANCHO 20 CM (APROX), DOBLE HOJA, GOFRADA, ALTA ABSORCIÓN.43 CAJAS DE TOALLAS JUMBO D/H 6X150 MTS (COMPATIBLE TORK), COLOR BLANCO DIMENSIONES APROX. 150 MTS, ANCHO 20 CM (APROX), DOBLE HOJA, GOFRADA, ALTA ABSORCIÓN. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.000 $ 1.419.000
Total Neto $ 1.419.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.610
TOTAL OC $ 1.688.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.299.574-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.788.455-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.849.480-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.788.455-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.849.480-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.788.455-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.849.480-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.