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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4548-274-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TALLER MECANICO - REPARACION DE BUS ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD NORMAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
NORMANDIE 1916 QUINTERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Normandie N°1916 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
657729,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie N°1916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cecor S.A. |
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Razón Social |
CECOR S.A.
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R.U.T. |
76.010.151-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cecor S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | | Reparación, que considera los repuestos y la mano de obra del Bus PPU KXRR-75 por problemas de embriague |
$ 3.461.733,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.461.733
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$ 3.461.733
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Total Neto
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$ 3.461.733
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 657.729
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$ 4.119.462
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.