Orden de Compra. Nº1211839-1159-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-513-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-1159-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-513-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-205/186-SEP del sistema Manager.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 54720
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
TítuloDescripción
Despacho
DATOS DE CONTACTO
ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE Escuela Las Palmas
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO Eyzaguirre N° 3998, Puente Alto
TELÉFONO DE CONTACTO 22 797 5304
ENCARGADO DE RECEPCIÓN Ricardo Cares
DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN Eyzaguirre N°3998, Puente Alto
HORARIO DE RECEPCIÓN Lunes a jueves (9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 h) Viernes (9:00 a 13:00h)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTAMPATOO
Razón Social RODRIGO ANDRÉS ESPINOZA ACEVEDO
R.U.T. 13.257.176-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTAMPATOO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta90UnidadBoligrafo metalico “Getty” Acero inoxidable. Boligrafo rollerball. Cuerpo laqueado negro mate. Clip y puntera color plata. Tinta negra. Presentación en caja de regalo.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
Total Neto $ 288.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.720
TOTAL OC $ 342.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.257.176-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.645.516-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.862.345-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.527.687-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto