Orden de Compra. Nº3680-68-AG25 "compra ágil: 3680-64-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA CELEBRACION DIA EDUCACION RURAL, SEGUN SOLICITUD ORD N°6 31/03/2024 ESCUELA BASICA RIO COLORADO, CON CARGO A LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-64-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA CELEBRACION DIA EDUCACION RURAL, SEGUN SOLICITUD ORD N°6 31/03/2024 ESCUELA BASICA RIO COLORADO, CON CARGO A LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 35142,78
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUNVALLEY E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L.
R.U.T. 77.042.777-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUNVALLEY E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos58UnidadCada colación en bolsa individual que contenga: 1 agua mineral sin gas 500 CC 1 galleta tritón o similar sabor chocolate 126 Gramos. 1 brownie 62 gramos 1 bebida de Fantasía de 500 cc(ccu o de superiores características).  $ 3.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.962 $ 184.962
Total Neto $ 184.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.143
TOTAL OC $ 220.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.