Orden de Compra. Nº761391-1385-SE24 "EA-147-EDU-CVO-SERV REMODELACIÓN SALA CURSO VUELO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1385-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra EA-147-EDU-CVO-SERV REMODELACIÓN SALA CURSO VUELO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-294-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561301000033521032152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 7570170
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexis gerardo
Razón Social ALEXIS GERARDO GAETE PAREJA
R.U.T. 18.480.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alexis gerardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalSERVICIO DE REMODELACIÓN DE SALA DE PERSONAL DE APOYO CURSO DE VUELO DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.-CONTRATISTA EN COSNTRUCCIÓN $ 39.843.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.843.000 $ 39.843.000
Total Neto $ 39.843.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.570.170
TOTAL OC $ 47.413.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.