Orden de Compra. Nº4827-145-SE24 "CONVENIO DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-145-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna *
Impuesto 1367187,18
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALICOPSA
Razón Social COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.690.660-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALICOPSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS ESCUELA G-1183 CALLAQUI, MES DE JULIO (DESAYUNO 393, ALMUERZO 393, ONCE 355, CENA 218, COLACIONES 83).  $ 1.594.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.558 $ 1.594.558
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS ESCUELA G-1181 RALCO LEPOY, MES DE JULIO (DESAYUNO 564, ALMUERZO 564, ONCE 452, CENA 452, COLACIONES 112)  $ 2.482.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.482.292 $ 2.482.292
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO RALCO, MES DE JULIO (DESAYUNO 639, ALMUERZO 639, ONCE 528, CENA 695, COLACIONES 111)  $ 3.118.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.118.872 $ 3.118.872
Total Neto $ 7.195.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.367.187
TOTAL OC $ 8.562.909