Orden de Compra. Nº
3708-203-SE25
"
Materiales para actividades del programa PDTI SA N°U034
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-203-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para actividades del programa PDTI SA N°U034
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-62-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FIANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
96627,92
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FIANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TLD GROUP
Razón Social
TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T.
77.743.075-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TLD GROUP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
100
Unidad no definida
SOBRE TAMAÑO OFICIO
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
44121615
Corcheteras
12
Unidad no definida
CORCHETERA 25 HOJAS ISOFIT CM 50 O EQUIVALENTE
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44122103
Corchetes
15
Unidad no definida
CORCHETES 23/8 CAJA X 1000 UNIDADES
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.495
$ 12.495
44122107
Grapas
12
Unidad no definida
ENGRAPADORA METALICA TRABAJO PESADO
$ 5.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.704
$ 64.704
14111537
Papel de etiquetas
15
Unidad no definida
ETIQUETA AUTOADHESIVA INK-JET CARTA 216X279 MM
$ 2.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.905
$ 40.905
14111525
Papel multiuso
4
Unidad no definida
OPALINA LISA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 100 HJS
$ 11.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.812
$ 44.812
44121708
Marcadores
12
Unidad no definida
SET MARCADORES 8 COLORES SHARPIE O EQUIVALENTE
$ 5.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.972
$ 69.972
44121604
Timbres y sellos
12
Unidad no definida
TAMPÓN DACTILAR UNIDAD
$ 3.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.020
$ 37.020
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.500
$ 109.500
60121112
Cartón piedra
20
Unidad no definida
CARTÓN PIEDRA 77X110X1.5 MM
$ 3.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.960
$ 64.960
Total Neto
$ 508.568
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.628
TOTAL OC
$ 605.196
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.