Orden de Compra. Nº3708-203-SE25 "Materiales para actividades del programa PDTI SA N°U034"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-203-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para actividades del programa PDTI SA N°U034
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-62-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FIANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 96627,92
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FIANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TLD GROUP
Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T. 77.743.075-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TLD GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidaSOBRE TAMAÑO OFICIO  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
44121615
Corcheteras12Unidad no definidaCORCHETERA 25 HOJAS ISOFIT CM 50 O EQUIVALENTE  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44122103
Corchetes15Unidad no definidaCORCHETES 23/8 CAJA X 1000 UNIDADES  $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.495 $ 12.495
44122107
Grapas12Unidad no definidaENGRAPADORA METALICA TRABAJO PESADO  $ 5.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.704 $ 64.704
14111537
Papel de etiquetas15Unidad no definidaETIQUETA AUTOADHESIVA INK-JET CARTA 216X279 MM  $ 2.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.905 $ 40.905
14111525
Papel multiuso4Unidad no definidaOPALINA LISA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 100 HJS  $ 11.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.812 $ 44.812
44121708
Marcadores12Unidad no definidaSET MARCADORES 8 COLORES SHARPIE O EQUIVALENTE  $ 5.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.972 $ 69.972
44121604
Timbres y sellos12Unidad no definidaTAMPÓN DACTILAR UNIDAD  $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.020 $ 37.020
44122001
Archivadores de fichas30Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
60121112
Cartón piedra20Unidad no definidaCARTÓN PIEDRA 77X110X1.5 MM  $ 3.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.960 $ 64.960
Total Neto $ 508.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.628
TOTAL OC $ 605.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.