Orden de Compra. Nº2451-44-AG25 "OFC//PEGAMENTO-LLANA-ESPATULA//ESCUELA REPUBLICA DEL URUGUAY// compra ágil: 2451-37-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra OFC//PEGAMENTO-LLANA-ESPATULA//ESCUELA REPUBLICA DEL URUGUAY// compra ágil: 2451-37-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 116052
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora la maulina ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.
R.U.T. 76.099.725-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercializadora la maulina ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos1KitSET DE MATERIALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SET DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN. 2 UNIDADES ESPÁTULA FLEXIBLE 6" DE METAL. 2 UNIDADES LLANA DENTADA 8X8 MM DE METAL; 10 UNIDADES DYNAFLEX 18 ADHESIVO PISOS PLÁSTICOS DYNAL EN FORMATO TINETA. $ 610.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.800 $ 610.800
Total Neto $ 610.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.052
TOTAL OC $ 726.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.