Orden de Compra. Nº3170-35-SE25 "PLAN CONSUMO FERRETERÍA, ágil 3170-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-35-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PLAN CONSUMO FERRETERÍA, ágil 3170-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3170-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 481832,4
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte40GalónPINTURA GRIS COSTADO BUQUE TT-E-490 SEMIBRILLO, ESMALTE AKQUIDICO-SILICONA SEMIBRILLANTE, INTERIOR/EXTERIOR DE SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE. SOLIDO EN VOLUMEN (%): 42+2, DENSIDAD (GRS/ML): 1,2+0,02 , SECADO A TACTO (HRS A 20ºC): 2-4, SOLIDO EN PESO (%): NSN 009172256 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO SILICONA GRIS COSTADO BUQUE $ 24.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.960 $ 982.960
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices200BotellaDILUYENTE DUCO (PIROXILINA) DE 1 LITRO NSN X065589 DILUYENTE DUCO PIROXILINA 1LT. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
27111704
Enchufes50UnidadALARGADOR MULTIPLE 6 POSICIONES DE 5MTS DE LARGO Y 10 AMP NSN X208937 ALARGADOR MULTI 6T 5MT BLANCO $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000
30161508
Rodillo de papel pintado500UnidadRODILLO PARA PINTADO DE CHIPORRO AFELPADO 13CM NSN S000150 RODILLO TERMOFUS. 12 CMS. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Total Neto $ 2.535.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 481.832
TOTAL OC $ 3.017.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.