Orden de Compra. Nº1126922-552-SE25 "RBD 7966 GENERAL PG02 MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL LINEA SOLAR, COMUNA LLANQUIHUE."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-552-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7966 GENERAL PG02 MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL LINEA SOLAR, COMUNA LLANQUIHUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 736
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna Frutillar
Impuesto 30596,84
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador7Unidad RESMA PAPEL A4 EQ. $ 6.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.432 $ 47.432
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 5.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.020 $ 58.020
14111506
Papel para impresora del ordenador8Unidad RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 6.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.584 $ 55.584
Total Neto $ 161.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.597
TOTAL OC $ 191.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.