1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2268-216-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-128-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
283917,19 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EYB CONTROL LIMITADA |
Razón Social |
IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN CONTROL AUTOMATICO EI
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R.U.T. |
76.598.207-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EYB CONTROL LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151728
| Kits de reparación de bombas | 1 | Global | E1O2RT9 Se requiere la mantención correctiva de salas de bombas, según las características del archivo adjunto. Para efectos de evaluación de ofertas será deseable, pero no excluyente, la certificación de Huella Chile. (adjuntar certificado) - mantención realizarse día sábado. | |
$ 1.494.301,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.494.301
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$ 1.494.301
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Total Neto
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$ 1.494.301
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.917
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$ 1.778.218
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.