Orden de Compra. Nº3246-107-AG25 "G7 01 CSA ADQ. DE ARTICULOS EPP FACH ANTOFAGASTA. Compra ágil: 3246-101-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-107-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra G7 01 CSA ADQ. DE ARTICULOS EPP FACH ANTOFAGASTA. Compra ágil: 3246-101-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022107000000044199012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 31554,06
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DBM SPA
Razón Social DBM SPA
R.U.T. 78.007.793-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DBM SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161514
Audífonos3CajaTAPON AUTIDITIVOS DESECHABLE SIN CORDON HONEYWELL O EQUIVALENTE CAJA 200 PARES, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.Tapón Auditivo SteelPro Desechable Sin Cordón (200 uni) $ 22.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.692 $ 67.692
31241501
Lentes5UnidadANTEOJO SEGURIDAD KIMBERLY CLARK NEMESIS O EQUIVALENTE POLICARBONATO PROTECCIÓN UV, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.Lente De Seguridad Nexis Gris $ 2.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.085 $ 14.085
46181504
Guantes protectores5UnidadGUANTE DE SEGURIDAD EXECUTIVE NEGRO STEELPRO O EQUIVALENTE TALLA M, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.Guante SteelPro Executive Negro $ 7.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTE MULTIPROPOSITO FIBRA HDP REDLINE O EQUIVALENTE TALLA M, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.Guante Multiflex Recycled Power Lite touch $ 2.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.750 $ 20.750
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano3UnidadLINTERNA DE CABEZA ENERGIZER O EQUIVALENTE 3 LED MANOS LIBRES, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.Linterna Steelpro Manos Libres 6 Led Kl-400 $ 6.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.387 $ 18.387
Total Neto $ 159.074
Descuento $ 0
Cargos $ 7.000
IVA  19  % $ 31.554
TOTAL OC $ 197.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.