1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
515568-1188-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC-51213/SEP/SERVICIOS DE AMPLIFICACIONES DE AUDIOS/ESCUELA REINA DE SUECIA/N.P.S |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
|
R.U.T. |
71.309.800-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
Comuna |
Maipú
|
Impuesto |
95000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
12-09-2024 |
|
Proveedor |
Warrior Producciones |
Razón Social |
RODRIGO ALEXIS GUERRERO GONZALEZ
|
R.U.T. |
17.666.366-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Warrior Producciones |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | SERVICIOS DE AMPLIFICACIONES DE AUDIOS PARA EL 12/09/2024 Y PARA EL 30/10/2024 AMBAS DESDE LAS 8:30HORAS.
SE ADJUNTA DOCUMENTO CON LO REQUERIDO. | SERVICIOS DE AMPLIFICACIONES DE AUDIOS PARA EL 12/09/2024 Y PARA EL 30/10/2024 AMBAS DESDE LAS 8:30HORAS. |
$ 500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
$ 595.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.