1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2446-559-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-521-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
Comuna |
Coquimbo
|
Impuesto |
159663,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Mantra EIRL |
Razón Social |
PRODUCCIONES INTEGRALES MARÍA TERESA POBLETE TRONC
|
R.U.T. |
76.439.562-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Mantra EIRL |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | 1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO "HORIZONTE ESCÉNICO (II VERSIÓN TEMPORADA ESCÉNICA),
SE ADJUNTA ANEXO CON REQUERIMIENTOS TÉCNICO . | |
$ 840.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.336
|
$ 840.336
|
|
Total Neto
|
$ 840.336
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 159.664
|
$ 1.000.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.